ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-5-LE24
- Total
- $3.213.000
- Neto
- $2.700.000
- Impuestos
- $513.000
ADQUISICIÓN DE LLAVES Y VÁLVULA DESCARGA PARA BAÑOS ENTREPUENTES DESDE 2950-5-LE24, SEGÚN FOLIO 3 PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA ANDREA E.I.R.L.76.084.265-6
- Licitación de origen
- 2950-5-LE24
- Creación24-01-2024
- Envío a proveedor25-01-2024
- Aceptación25-01-2024