2950-775-AG23Recepción conforme

ADQ. IMPLEMENTOS PARA CAJAS DE BANDA DE GUERRA compra ágil: 2950-419-COT23

Total
$154.902
Neto
$112.170
Impuestos
$24.732
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENCIÓN Y SERVICIOS, SEGÚN FOLIO 447. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA TORNERO, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
stonepick77.377.300-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-08-2023
  2. Envío a proveedor
    21-08-2023
  3. Aceptación
    23-08-2023