2950-671-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-51-LE23

Total
$7.362.375
Neto
$6.186.870
Impuestos
$1.175.505
Descripción

ADQUISICIÓN DE UPS PARA SALA DE SERVIDORES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-51-LE23. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. CONGES N° 437 ENCARGADO EC ERNESTO ROJAS MARTINEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
2950-51-LE23
Proceso
  1. Creación
    27-07-2023
  2. Envío a proveedor
    28-07-2023
  3. Aceptación
    28-07-2023