ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-51-LE23
- Total
- $7.362.375
- Neto
- $6.186.870
- Impuestos
- $1.175.505
ADQUISICIÓN DE UPS PARA SALA DE SERVIDORES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-51-LE23. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. CONGES N° 437 ENCARGADO EC ERNESTO ROJAS MARTINEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SERVICIOS RIMONET SOCIEDAD POR ACCIONES76.737.150-0
- Licitación de origen
- 2950-51-LE23
- Creación27-07-2023
- Envío a proveedor28-07-2023
- Aceptación28-07-2023