2950-657-AG23Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE BOYAS Y ANCLOTES: 2950-387-COT23

Total
$1.733.999
Neto
$1.457.142
Impuestos
$276.857
Descripción

Orden de Compra código: 2950-657-AG23 dirigida a CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. MARINA N° 482 ENCARGADO C2 NESTOR ORELLANA PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO C

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-07-2023
  2. Envío a proveedor
    24-07-2023
  3. Aceptación
    24-07-2023