ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-48-LE24
- Total
- $16.466.536
- Neto
- $13.837.425
- Impuestos
- $2.629.111
ARTÍCULOS DE ZAPATERÍA PARA EQUIPO INICIAL CADETES 2025 DESDE 2950-48-LE24, SEGÚN FOLIO 305 PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA78.477.490-2
- Licitación de origen
- 2950-48-LE24
- Creación19-08-2024
- Envío a proveedor21-08-2024
- Aceptación22-08-2024