2950-636-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-48-LE24

Total
$17.853.570
Neto
$15.003.000
Impuestos
$2.850.570
Descripción

ARTÍCULOS DE ZAPATERÍA PARA EQUIPO INICIAL CADETES 2025 DESDE 2950-48-LE24, SEGÚNN FOLIO 305 PLAZO DE ENTREGA 8 DÁS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
BAYONA SPA80.582.900-1
Licitación de origen
2950-48-LE24
Proceso
  1. Creación
    19-08-2024
  2. Envío a proveedor
    21-08-2024
  3. Aceptación
    22-08-2024