SER. SUMINIST. REP. VIDRIOS Y VENTANAS compra ágil: 2950-217-COT24
- Total
- $1.219.750
- Neto
- $1.025.000
- Impuestos
- $194.750
SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EJECUTIVO, SEGÚN FOLIO 442. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ EFECTUADA LA COORDINACIÓN PARA EL INGRESO A ENTREPUENTES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- JORGE SALVADOR YANY GONZÁLEZ5.533.590-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-07-2024
- Envío a proveedor30-07-2024
- Aceptación30-07-2024