2950-552-AG24Recepción conforme

SER. SUMINIST. REP. VIDRIOS Y VENTANAS compra ágil: 2950-217-COT24

Total
$1.219.750
Neto
$1.025.000
Impuestos
$194.750
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. EJECUTIVO, SEGÚN FOLIO 442. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ EFECTUADA LA COORDINACIÓN PARA EL INGRESO A ENTREPUENTES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
JORGE SALVADOR YANY GONZÁLEZ5.533.590-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-07-2024
  2. Envío a proveedor
    30-07-2024
  3. Aceptación
    30-07-2024