SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS: 2950-211-COT23
- Total
- $448.035
- Neto
- $376.500
- Impuestos
- $71.535
Orden de Compra código: 2950-322-AG23 dirigida a SOCIEDAD LAVECO CHILE SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. EDUCACIÓN N° _____ ENCARGADO S2 MICHAEL SAAVEDRA T. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. PREVIA COORDINACIÓN. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIEN
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Angel Marcel76.660.392-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-04-2023
- Envío a proveedor21-04-2023
- Aceptación21-04-2023