2950-322-AG23Recepción conforme

SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS: 2950-211-COT23

Total
$448.035
Neto
$376.500
Impuestos
$71.535
Descripción

Orden de Compra código: 2950-322-AG23 dirigida a SOCIEDAD LAVECO CHILE SPA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. EDUCACIÓN N° _____ ENCARGADO S2 MICHAEL SAAVEDRA T. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. PREVIA COORDINACIÓN. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIEN

Partes
Proveedor
Angel Marcel76.660.392-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2023
  2. Envío a proveedor
    21-04-2023
  3. Aceptación
    21-04-2023