2950-2677-SE25Recepción conforme

BUZO OVEROL DE TRABAJO AZUL. ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-51-LE25

Total
$3.784.200
Neto
$3.180.000
Impuestos
$604.200
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, SEGÚN FOLIO 415 Y 633 PLAZO DE ENTREGA 20 DÁS CORRIDOS FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
2950-51-LE25
Proceso
  1. Creación
    27-11-2025
  2. Envío a proveedor
    28-11-2025
  3. Aceptación
    28-11-2025