VESTUARIO Y ACCESORIOS CADETES. ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-48-LE25
- Total
- $6.232.625
- Neto
- $5.237.500
- Impuestos
- $995.125
SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, SEGÚN FOLIO 382 PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- EMECE INGENIERÍA SPA78.156.805-8
- Licitación de origen
- 2950-48-LE25
- Creación04-11-2025
- Envío a proveedor05-11-2025
- Aceptación06-11-2025