2950-2636-SE25Recepción conforme

VESTUARIO Y ACCESORIOS CADETES. ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-48-LE25

Total
$6.232.625
Neto
$5.237.500
Impuestos
$995.125
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, SEGÚN FOLIO 382 PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
EMECE INGENIERÍA SPA78.156.805-8
Licitación de origen
2950-48-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    05-11-2025
  3. Aceptación
    06-11-2025