2950-2633-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ENTREPUENTES, Compra Ágil: 2950-439-COT25

Total
$374.119
Neto
$314.386
Impuestos
$59.733
Descripción

SATISFACER NECESIDAD DEPTO EJECUTIVO FOLIO 623 PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO Y FZAS. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
COMERCIAL WHEELWRIGHT76.963.990-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    06-11-2025