ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-40-LE25
- Total
- $4.893.875
- Neto
- $4.112.500
- Impuestos
- $781.375
ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA TOALLAS SERVILLETAS Y PAÑUELO PARA EQUIPO INICIAL CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-40-LE25, SEGÚN FOLIO 380 FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- RASTRO RETAIL SPA77.888.564-6
- Licitación de origen
- 2950-40-LE25
- Creación11-09-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-09-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación16-09-2025, 12:00 a. m.