2950-2507-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-41-LE25

Total
$7.988.604
Neto
$6.713.113
Impuestos
$1.275.491
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENCÍÓN Y SERVICIOS, SEGÚN FOLIO 293 PLAZO DE ENTREGA 10 DÍA HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
INVERSIONES CLARO ARZ SPA76.902.659-2
Licitación de origen
2950-41-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-09-2025
  2. Envío a proveedor
    15-09-2025
  3. Aceptación
    01-10-2025