2950-2384-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTADO DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-24-LE25.

Total
$8.563.835
Neto
$7.196.500
Impuestos
$1.367.335
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTADO DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-24-LE25. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO FOLIO N° 348. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
COFRE ARELLANO SPA77.451.251-9
Licitación de origen
2950-24-LE25
Proceso
  1. Creación
    21-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-07-2025, 12:00 a. m.