ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-18-LE25
- Total
- $38.347.750
- Neto
- $32.225.000
- Impuestos
- $6.122.750
SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, SEGÚIN FOLIO 244 PLAZO DE ENTREGA 110 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL JORVENTE Y CIA. LIMITADA76.161.458-4
- Licitación de origen
- 2950-18-LE25
- Creación09-06-2025
- Envío a proveedor22-07-2025
- Aceptación22-07-2025