2950-2018-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE TRAJES DE BAÑOS PARA SALA DE VENTA CADETES

Total
$3.846.794
Neto
$3.232.600
Impuestos
$614.194
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-2018-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA FICHA SPA 2950-50-COT25 FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N°116 ENCARGADO MIGUEL GONZALEZ FERNANDEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES. ENTREGA DE SERVICIO EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO . ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA FICHA SPA77.299.071-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-02-2025
  2. Envío a proveedor
    21-02-2025
  3. Aceptación
    26-02-2025