ADQUISICIÓN DE TRAJES DE BAÑOS PARA SALA DE VENTA CADETES
- Total
- $3.846.794
- Neto
- $3.232.600
- Impuestos
- $614.194
Orden de Compra codigo: 2950-2018-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA FICHA SPA 2950-50-COT25 FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N°116 ENCARGADO MIGUEL GONZALEZ FERNANDEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES. ENTREGA DE SERVICIO EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO . ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA FICHA SPA77.299.071-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-02-2025
- Envío a proveedor21-02-2025
- Aceptación26-02-2025