2950-189-AG26Recepción conforme

REESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BARERA AUTOMÁTICA: 2950-83-COT26

Total
$1.495.085
Neto
$1.256.374
Impuestos
$238.711
Descripción

Orden de Compra codigo: 2950-189-AG26 dirigida a SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR DEPTO. BRIGADA FOLIO N° 243 PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES COORDINACIÓN ENTREGA DE TERRENO EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. OMAR PASTENE TAPIA, FONO CELULAR +56950652851 HORARIO 09:00 A 12:00 Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CO

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026