2950-147-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA COMPRA ÁGIL N° 2950-61-COT26

Total
$1.422.467
Neto
$1.195.350
Impuestos
$227.117
Descripción

SATISFACER NECESIDAD DEPTO. COMPLEJO DEPORTIVO FOLIO 196 PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. MARTÍN NUÑEZ PAINEMIL, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
Andres76.838.862-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-04-2026
  2. Envío a proveedor
    09-04-2026
  3. Aceptación
    09-04-2026