ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-17-L124
- Total
- $2.341.311
- Neto
- $1.967.488
- Impuestos
- $373.823
ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA CALDERA DESDE 2950-17-L124. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. MANTENCIÓN N° 14 ENCARGADO C2 ALVARO YAÑEZ M. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. Bastián Álvarez Beltrán, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- VAPENSA CHILE S.A76.191.835-4
- Licitación de origen
- 2950-17-L124
- Creación01-03-2024
- Envío a proveedor04-03-2024
- Aceptación04-03-2024