2950-1231-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-165-L122

Total
$781.916
Neto
$657.072
Impuestos
$124.844
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CANCHA DE FÚTBOL Y ÁREAS VERDES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-165-L122 SOLICITUD DEPTO. COMPLEJO DEPORTIVO N° 827 ENCARGADO C2 MICHEL PINELA GONZÁLEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
AGROSERVICIOS CAPURRO SPA76.470.297-2
Licitación de origen
2950-165-L122
Proceso
  1. Creación
    16-12-2022
  2. Envío a proveedor
    19-12-2022
  3. Aceptación
    19-12-2022