ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-165-L122
- Total
- $781.916
- Neto
- $657.072
- Impuestos
- $124.844
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CANCHA DE FÚTBOL Y ÁREAS VERDES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-165-L122 SOLICITUD DEPTO. COMPLEJO DEPORTIVO N° 827 ENCARGADO C2 MICHEL PINELA GONZÁLEZ PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- AGROSERVICIOS CAPURRO SPA76.470.297-2
- Licitación de origen
- 2950-165-L122
- Creación16-12-2022
- Envío a proveedor19-12-2022
- Aceptación19-12-2022