ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-163-LE22
- Total
- $23.899.663
- Neto
- $20.083.750
- Impuestos
- $3.815.913
REPARACIÓN ENTREPUENTES DE CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DESDE 2950-163-LE22. SOLICITUD DEPTO. MANTENCIÓN No 3-2023 ENCARGADO E.C. CRISTIAN BRAVO V. EMAIL cbravov@armada.cl teléfono 322785226. PLAZO DE ENTREGA 45 DÍAS CORRIDOS. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL JAMIBA LIMITADA76.182.262-4
- Licitación de origen
- 2950-163-LE22
- Creación07-12-2022, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-12-2022, 12:00 a. m.
- Aceptación20-12-2022, 12:00 a. m.