2950-102-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-8-L124

Total
$1.953.290
Neto
$1.641.420
Impuestos
$311.870
Descripción

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES DESDE 2950-8-L124. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTOI N° 37 ENCARGADO SO DAVID MORGADO PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. Bastián Álvarez Beltrán, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
2950-8-L124
Proceso
  1. Creación
    06-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-02-2024, 12:00 a. m.