ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-8-L124
- Total
- $1.953.290
- Neto
- $1.641.420
- Impuestos
- $311.870
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES DESDE 2950-8-L124. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTOI N° 37 ENCARGADO SO DAVID MORGADO PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. Bastián Álvarez Beltrán, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA76.292.620-2
- Licitación de origen
- 2950-8-L124
- Creación06-02-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-02-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación08-02-2024, 12:00 a. m.