2941-80-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-42-L109

Total
$47.005
Neto
$39.500
Impuestos
$7.505
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTOS.MUNICIPALES.- DESDE 2941-42-L109

Partes
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
2941-42-L109
Proceso
  1. Creación
    03-04-2009
  2. Envío a proveedor
    03-04-2009