2939-404-SE19Aceptada

DEINFRA - TRABAJOS PREMEOR

Total
$10.678.546
Neto
$7.178.854
Impuestos
$1.704.978
Descripción

FACTURA DEBE INCLUIR 4ª COPIA (CEDIBLE) AV. CAMPO DE DEPORTES 565, ÑUÑOA OF. 1055 DEL 06.AGO.019, DEINFRA, 22.06.001

Partes
Proveedor
Comercializadora San Jose SpA76.299.827-0
Licitación de origen
2939-22-LQ19
Proceso
  1. Creación
    19-08-2019
  2. Envío a proveedor
    20-08-2019
  3. Aceptación
    20-08-2019