2939-174-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2939-7-L109

Total
$682.492
Neto
$573.523
Impuestos
$108.969
Descripción

1.- Facturar y despachar a Marathon Nº 1835 Ñuñoa. 2.- Fono 2302171 Guillermo Fuentes. 3.- Adjuntar O/C. 5.- U.D: D.A.L.

Partes
Proveedor
VYP76.232.760-0
Licitación de origen
2939-7-L109
Proceso
  1. Creación
    05-03-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-03-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-03-2009, 12:00 a. m.