2909-219-AG23Recepción conforme

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Total
$492.640
Neto
$428.597
Impuestos
$64.043
Descripción

Orden de Compra codigo: 2909-219-AG23 dirigida a JAIME ANDRE ROA NAVARRO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
JAIME ANDRE ROA NAVARRO13.603.635-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2023
  2. Envío a proveedor
    16-05-2023
  3. Aceptación
    17-05-2023