ORDEN DE COMPRA DESDE 29-51-LP24
- Total
- $51.988.720
- Neto
- $43.688.000
- Impuestos
- $8.300.720
- AFL NACIONAL - N° SOLICITUD DE ADQUISICIÓN: 99-022-01 - PLAZO DE ENTREGA: ITEM 1, 20 DÍAS HÁBILES / ITEMS 2 ,3, 6, 7, 11, 12, 13 y 15. 10 DÍAS HÉBILES. - LUGAR DE ENTREGA: GRUPO DE ABASTECIMIENTO-FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE.- - ENVÍO DE FACTURAS: GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N, EL BOSQUE. // TELEFONO: 2 29761728. - HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HRS. - 14:00 A 15:30 HRS., VIERNES 08:30 A 12:00 HRS. Y DE 14:00 A 15:00 HRS., EMAIL: cdolog.ga.comlocal@fach.mil.cl.. - RESPONSABLE TÉCNICO: SOF Mario CHAPARRO Vargas, INFRAESTRUCTURA, TELÉFONO: +56 2 29764306- - TELEFONO PAGO DE FACTURA: 229764166 - 229764172. NOTA: SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA O/C EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- Polysolutions76.279.978-2
- Licitación de origen
- 29-51-LP24
- Creación13-09-2024
- Envío a proveedor11-10-2024
- Aceptación11-10-2024