2833-984-AG25Aceptada

MARCO PARA PANEL LUMINARIAS LED AREA INFRAESTRUCTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-926-COT25

Total
$428.400
Neto
$360.000
Impuestos
$68.400
Descripción

DESPACHAR A CALLE BULNES 649, QUILLOTA BODEGA DAEM DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 a 13:30 HORAS RECIBE GONZALO RAMIREZ +56947820821 RACHEL ROJAS +56947719540 FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO ALEJANDRA.IBARRA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) “"EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN).” "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO Orden de Compra codigo: 2833-984-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-08-2025
  2. Envío a proveedor
    22-08-2025
  3. Aceptación
    22-08-2025