2833-984-AG25Aceptada
MARCO PARA PANEL LUMINARIAS LED AREA INFRAESTRUCTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-926-COT25
- Total
- $428.400
- Neto
- $360.000
- Impuestos
- $68.400
DESPACHAR A CALLE BULNES 649, QUILLOTA BODEGA DAEM DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 a 13:30 HORAS RECIBE GONZALO RAMIREZ +56947820821 RACHEL ROJAS +56947719540 FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO ALEJANDRA.IBARRA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) "EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN). "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO Orden de Compra codigo: 2833-984-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.
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