2833-887-AG25Aceptada

SOPORTES PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES AREA GESTION TECNICA PEDAGOGICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-883-COT25

Total
$432.851
Neto
$363.740
Impuestos
$69.111
Descripción

DESPACHAR A CALLE BULNES 649, QUILLOTA BODEGA DAEM DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 a 13:30 HORAS RECIBE GONZALO RAMIREZ +56947820821 RACHEL ROJAS +56947719540 FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO ALEJANDRA.IBARRA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) “"EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN).” "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO EN LA OPCIÓN "OBSERVACIONES DE DESPACHO" DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICOOrden de Compra codigo: 2833-887-AG25 dirigida a ROBUSTA SPA Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDOR OFERTA SOPORTE REQUERIDO, SOPORT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Proveedor
ROBUSTA SPA77.901.569-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-07-2025
  2. Envío a proveedor
    24-07-2025
  3. Aceptación
    25-07-2025