2833-867-AG24Aceptada

MATERIALES PARA MEJORAR LA CONEXION A INTERNET LICEO AGRICOLA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-852-COT2

Total
$558.961
Neto
$469.715
Impuestos
$89.246
Descripción

DESPACHAR EN BODEGA DAEM, BULNES N°649, QUILLOTA DE LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:30 a 13:30 HORAS Y DE 15:00 HA 17:00 HRS CONTACTO GONZALO RAMIREZ +56947820821 PERSONAL EN BODEGA ULISES ARANCIBIA +56947719540 FONDO SEP FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO VICENTE.ARAVENA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) “"EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN).” "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO EN LA OPCIÓN OBSERVACIONES DE DESPACHO"" DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO""" Orden de Compra codigo: 2833-867-AG24 dirigida a Comercial Rotorua spa

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Proveedor
Eugenio Antonio76.243.775-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-06-2024
  2. Envío a proveedor
    27-06-2024
  3. Aceptación
    27-06-2024