2833-63-AG24Aceptada

ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE CEIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-49-COT24

Total
$93.147
Neto
$78.275
Impuestos
$14.872
Descripción

DESPACHAR EN BODEGA TEMPORAL DAEM, Pinto Esq. Diego Echeverría S/Nº. ESCUELA SUPERIOR N°1, QUILLOTA DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 a 13:00 HORAS CONTACTO GONZALO RAMIREZ +56947820821 ULISES ARANCIBIA +56947719540 FONDO SUB GENERAL FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO VICENTE.ARAVENA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) “"EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN).” "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO EN LA OPCIÓN "OBSERVACIONES DE DESPACHO" DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO" Orden de Compra codigo: 2833-63-AG24 dirigida a INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-01-2024
  2. Envío a proveedor
    23-01-2024
  3. Aceptación
    23-01-2024