2833-1127-AG23Aceptada

ELEMENTOS PARA RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES COLEGIO VALLE DE QUILLOTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1178-COT23

Total
$969.850
Neto
$815.000
Impuestos
$154.850
Descripción

DESPACHAR A BODEGA DAEM UBICADA EN BULNES 649 QUILLOTA COORDINAR ENTREGA CON GONZALO RAMIREZ +56947820821 ULISES ARANCIBIA +56947719540 FONDO SEP FACTURAR A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 61.930.600-7 ESMERALDA 625 QUILLOTA ENVIAR DATOS BANCARIOS PARA PAGO DE FACTURA AL CORREO ALEJANDRA.IBARRA@REDQ.CL Y COPIA DE FACTURA ORIGINAL (NO CEDIBLE) “"EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS Nº ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURA O COTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA"(INCORPORAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHAN).” "SEÑOR PROVEEDOR, EL DAEM QUILLOTA NO EFECTÚA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO EN LA OPCIÓN "OBSERVACIONES DE DESPACHO" DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO" Orden de Compra codigo: 2833-1127-AG23 dirigida a LUIS ELIECER DÍAZ CALQUÍN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Proveedor
LUIS ELIECER DÍAZ CALQUÍN10.714.550-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-10-2023
  2. Envío a proveedor
    06-10-2023
  3. Aceptación
    10-10-2023