2817-138-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-123-COT26, compra de tóner originales, para impresora Depto. Tránsito.

Total
$878.220
Neto
$738.000
Impuestos
$140.220
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-123-COT26, compra de tóner originales, para impresora Depto. Tránsito, cuenta:215-22-04-009-000 Insumos, Rep.y Accesorios Computacionales, AG1, CC 15, DEL PRES.MUNICIPAL VIGENTE AÑO 2026. NOTA: ENVIAR FACTURA AL CORREO: PAGOSPROVEEDORES@MUNISANFERNANDO.COM NOTA: CONTACTO BODEGA: SR. SERGIO GUAJARDO, TELEFONOS 722976090, ANEXO 6097, 6168

Partes
Proveedor
PROVECOM LIMITADA77.267.088-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-03-2026
  2. Envío a proveedor
    06-03-2026
  3. Aceptación
    08-03-2026