2785-622-SE19Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-82-LE19
- Total
- $7.500.000
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SDA 700001 / SERVICIO EDUCACIONAL PREUNIVERSITARIO DESDE 2785-82-LE19, SEGUN ANEXOS EN ARCHIVO ADJUNTO. CONTACTO CONTRAPARTE MUNICIPAL Y UNIDAD TECNICA DON GUILLERMO GALAZ V., CELULAR 999989521. FECHA DE INICIO 08/06/2019, TERMINO 09/11/2019. FACTURACIO
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