2785-622-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-82-LE19

Total
$7.500.000
Neto
$7.500.000
Impuestos
$0
Descripción

SDA 700001 / SERVICIO EDUCACIONAL PREUNIVERSITARIO DESDE 2785-82-LE19, SEGUN ANEXOS EN ARCHIVO ADJUNTO. CONTACTO CONTRAPARTE MUNICIPAL Y UNIDAD TECNICA DON GUILLERMO GALAZ V., CELULAR 999989521. FECHA DE INICIO 08/06/2019, TERMINO 09/11/2019. FACTURACIO

Partes
Proveedor
Preuniversitario VIGNOLO76.185.750-9
Licitación de origen
2785-82-LE19
Proceso
  1. Creación
    08-05-2019
  2. Envío a proveedor
    08-05-2019
  3. Aceptación
    09-05-2019