2785-414-SE25Recepción conforme

SDA 4806 TINTAS Y TONER PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA / ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-58-L125

Total
$2.018.240
Neto
$1.696.000
Impuestos
$322.240
Descripción

TINTAS Y TONER ALTERNATIVOS Y ORIGINALES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONTACTO ROBERTO ORTIZ V., CELULAR 974321076 DESPACHAR A LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL. PLAZO DE ENTREGA VENCE EL DÍA 11/07/2025. SE DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA ANTES DE LA EMISION DE LA FACTURA ENVIAR FACTURA A CORREOS ELECTRONICOS: • andresb@sanpedrodelapaz.cl • francisco@sanpedrodelapaz.cl • luis.ibieta@sanpedrodelapaz.cl PLAZO DE PAGO 30 DIAS, COMIENZA A REGIR UNA VEZ RECEPCIONADA LA FACTURA EN LOS CORREOS INDICADOS.

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2785-58-L125
Proceso
  1. Creación
    08-07-2025
  2. Envío a proveedor
    09-07-2025
  3. Aceptación
    09-07-2025