2774-69-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-26-L109

Total
$70.158
Neto
$58.956
Impuestos
$11.202
Descripción

MATERIAL ASEO 1º SEMESTRE 2009 ESCUELA JOSE H. SALAS Y TORO DESDE 2774-26-L109

Partes
Proveedor
SURTI VENTAS S.A.76.462.500-5
Licitación de origen
2774-26-L109
Proceso
  1. Creación
    13-02-2009
  2. Envío a proveedor
    13-02-2009
  3. Aceptación
    16-02-2009