2771-552-AG25Recepción conforme

SOPI N°723/297046/ POLERONES DIDECO/INTEGRACION SOCIAL.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-534-COT25

Total
$187.425
Neto
$157.500
Impuestos
$29.925
Descripción

SOPI N°723/297046, ASOCIADA A LA COMPRA DE POLERONES, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA OFICINA DE INTEGRACION SOCIAL, COORDINAR ENTREGA CON AL SR JUAN QULODRAN AL FONON984128789, Orden de Compra codigo: 2771-552-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E MAP: El proveedor debe ACEPTAR la orden de compra correspondiente, y dar cumplimiento a lo ofertado (Plazo de Entrega de días hábiles) Lugar de Entrega de los productos: Miguel Grau 139, Chiguayante Ingreso Factura: Al correo electrónico facturas@munichiguayante.cl, solo una vez que se hayan recepcionado conforme la orden de compra en Mercado Publico, el contacto pago factura: 412508130.- PAC 3760-10-PC25 Justificación selección de cotización menos económica: SEGUN CUADRO EVALAUACION, PROVEEDOR CUMPLE DE MEJOR MANERA CON LO SOLICITADO.-

Partes
Proveedor
Comercializadora Peñiwen76.310.298-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-10-2025
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025