2771-286-AG23Recepción conforme
OPI 23, IDDOC 217131, MANTENCION Y REPARACION PLOTTER HP T830, DOM, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2771-341-COT23.
- Total
- $641.410
- Neto
- $539.000
- Impuestos
- $102.410
OPI 23, IDDOC 217131, MANTENCION Y REPARACION PLOTTER HP T830, DOM, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2771-341-COT23. COORDINAR CON MAURICIO MORALES, CORREO: MAURICIO.ANTONIO@MUNICHIGUAYANTE.CL INGRESO DE FACTURA: Por oficina de partes (en forma física) de la Municipalidad, dirigida al Departamento de Finanzas o vía correos electrónicos: oficinadepartes@munichiguayante.cl;susana.contrerasb@munichiguayante.cl/independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO.
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