2771-184-SE25Recepción conforme

IDDOC 272529, SOPI 173, COMPRA DE CALENDARIOS, PROVENIENTE DE LICITACION:2771-23-LE25.

Total
$19.992.000
Neto
$16.800.000
Impuestos
$3.192.000
Descripción

IDDOC 272529, SOPI 173, COMPRA DE CALENDARIOS, PROVENIENTE DE LICITACION:2771-23-LE25. COORDINAR DETALLES DE LOS PRODUCTOS CON CAROLINA CORNEJO, CORREO: CAROLINA.CORNEJO@MUNICHIGUAYANTE.CL, FONO: 998835302. ENTREGAR EN OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE. INGRESO DE FACTURA DESPUES DE RECEPCION CONFORME: vía correos electrónicos: facturas@munichiguayante.cl /independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA TRÁMITES DEL PAGO OPORTUNO.

Partes
Proveedor
GRAFICA PRAGGA Y SERVICIOS SPA77.892.547-8
Licitación de origen
2771-23-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2025, 12:00 a. m.