2771-152-SE24Recepción conforme

OPI N°52[IDDOC:242614]/ADM. MUNICIPAL-COMUNICACIONES/TRATO DIRECTO REPARACION FIBRA OPTICA/DECRETO ALCALDICIO N°647 DEL 26.03.2024/

Total
$1.904.000
Neto
$1.600.000
Impuestos
$304.000
Descripción

OPI N°52[IDDOC:242614]/ADM. MUNICIPAL-COMUNICACIONES/TRATO DIRECTO REPARACION FIBRA OPTICA/DECRETO ALCALDICIO N°647 DEL 26.03.2024/ENCARGADO RUBEN OSSES INGRESO DE FACTURA: Por oficina de partes (en forma física) de la Municipalidad, dirigida al Departamento de Finanzas o vía correos electrónicos: oficinadepartes@munichiguayante.cl;susana.contrerasb@munichiguayante.cl/independientemente que los materiales y/o servicios sean entregados en otras dependencias./ Indicar en la glosa de la Factura el número de la ID de la Orden de Compra que la genera./De acuerdo con Ley 20.956, el plazo para aceptar o rechazar una factura es de 8 días corridos. Cuando no se presenta rechazo o reclamación dentro de este período, se entiende que la factura ha sido recibida irrevocablemente. Nota: PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR EL PORTAL, DENTRO DE 24 HORAS, PARA PAGO OPORTUNA

Partes
Proveedor
ERNA LILIAM SEGURA SEPÚLVEDA9.183.471-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2024
  2. Envío a proveedor
    26-03-2024
  3. Aceptación
    27-03-2024