2770-397-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-134-LQ25, contrato 13/2026 contrato 13
- Total
- $100.000.000
- Neto
- $84.033.613
- Impuestos
- $15.966.387
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA ELECTRICIDAD HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES MANTENCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES POR UN PERÍODO DE 15 MESES DESDE 2770-134-LQ25 Linea 2 Perteneciente al PAC 3759-25-PC25; 3759-528-PC25 y 3759-21-PC25
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