2770-396-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-134-LQ25, contrato 12/26
- Total
- $160.000.000
- Neto
- $134.453.782
- Impuestos
- $25.546.218
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA ELECTRICIDAD HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES MANTENCIONES Y CONSTRUCCIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES POR UN PERÍODO DE 15 MESES DESDE 2770-134-LQ25 (LÍNEAS 1 Y 3) OC asociada a PAC N° 3759-25-PC25; 3759-528-PC25 y 3759-21-PC2
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