2759-415-SE11Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-178-L111
- Total
- $868.022
- Neto
- $729.430
- Impuestos
- $138.592
COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TERMINACION SEDE AGUAS LLUVIAS ISLA SANTA MARIA. SOL. 151/DOM DESDE 2759-178-L111. IMP. 2153102004010014(1)140102. ENVIAR A CALLE LAS CAMELIAS 200 POBL. LAURIE CORONEL. ENCARGADO SR. FRANCISCO GAETE.
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