2733-48-AG25Aceptada
SC 7130 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-54-COT25
- Total
- $427.686
- Neto
- $359.400
- Impuestos
- $68.286
SC 7130 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Solicitud de Compra N°7130 Con fecha 23/01/2025 A través de Fondo SEP 10% Para procesar el pago, se solicita el envío de la Factura con sus correspondientes Guías de Despacho firmadas al correo: adquisiciones@penafloreduca.cl Favor detallar datos bancarios del proveedor en la factura con el fin de llevar a cabo las transferencias bancarias correspondientes. Compradora: Almendra Montenegro / almendra.montenegro@penafloreduca.cl Información de Pago: Carlos Barrios / carlos.barrios@penaflor.cl Fono: 224327887
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