2733-48-AG25Aceptada

SC 7130 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-54-COT25

Total
$427.686
Neto
$359.400
Impuestos
$68.286
Descripción

SC 7130 - DAEM - SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Solicitud de Compra N°7130 Con fecha 23/01/2025 A través de Fondo SEP 10% Para procesar el pago, se solicita el envío de la Factura con sus correspondientes Guías de Despacho firmadas al correo: adquisiciones@penafloreduca.cl Favor detallar datos bancarios del proveedor en la factura con el fin de llevar a cabo las transferencias bancarias correspondientes. Compradora: Almendra Montenegro / almendra.montenegro@penafloreduca.cl Información de Pago: Carlos Barrios / carlos.barrios@penaflor.cl Fono: 224327887

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Proveedor
WORKTEAMS SPA77.380.726-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-02-2025
  2. Envío a proveedor
    10-02-2025
  3. Aceptación
    10-02-2025