2733-233-AG25Recepción conforme
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADAS CON LA COMUNIDAD ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. /// Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-249-COT25
- Total
- $145.180
- Neto
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- Impuestos
- $23.180
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADAS CON LA COMUNIDAD ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SC 14391 DE FECHA 21/04/2025 FONDOS SEP 10% FAVOR ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL SIGUIENTE CORREO: adquisiciones@penafloreduca.cl ADJUNTAR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA. DATOS DEL COMPRADOR: CAROLINA IBARRA FONO: 224327858 NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR COPIA DE LA GUIA DE DESPACHO O FACTURA FIRMADA POR QUIEN RECIBE EL MATERIAL O EL SERVICIO. Orden de Compra codigo: 2733-233-AG25 dirigida a KARLA ANDREA MOLINA ALIAGA
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