2733-233-AG25Recepción conforme

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADAS CON LA COMUNIDAD ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. /// Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-249-COT25

Total
$145.180
Neto
$122.000
Impuestos
$23.180
Descripción

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADAS CON LA COMUNIDAD ESCOLAR - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SC 14391 DE FECHA 21/04/2025 FONDOS SEP 10% FAVOR ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL SIGUIENTE CORREO: adquisiciones@penafloreduca.cl ADJUNTAR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA. DATOS DEL COMPRADOR: CAROLINA IBARRA FONO: 224327858 NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR COPIA DE LA GUIA DE DESPACHO O FACTURA FIRMADA POR QUIEN RECIBE EL MATERIAL O EL SERVICIO. Orden de Compra codigo: 2733-233-AG25 dirigida a KARLA ANDREA MOLINA ALIAGA

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Proveedor
KARLA ANDREA MOLINA ALIAGA10.999.467-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-04-2025
  2. Envío a proveedor
    25-04-2025
  3. Aceptación
    25-04-2025