2733-169-AG26Aceptada
ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA , SOLICITADO POR JARDIN INFANTIL CARRUSEL. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-174-COT26
- Total
- $493.850
- Neto
- $415.000
- Impuestos
- $78.850
ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA , SOLICITADO POR JARDIN INFANTIL CARRUSEL. SC 30034 Y 35776 APROBADAS CON FECHA 17/04/2026 FONDO: JUNJI FAVOR ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL SIGUIENTE CORREO: ADQUISICIONES@PENAFLOREDUCA.CL FORMA DE PAGO: 1 SOLO PAGO CONTRA FACTURA. ADJUNTAR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA. EL PROVEEDOR NO PODRÁ DESPACHAR EN FORMA PARCIALIZADA, SALVO QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. DATOS DEL COMPRADOR: CAROLINA IBARRA FONO: 224327858 NOTA: - FAVOR MENCIONAR EN FACTURA EL NOMBRE DEL JARDIN "CARRUSEL", CON EL FIN DE PROCESAR EL PAGO. - AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR COPIA DE LA GUIA DE DESPACHO O FACTURA FIRMADA POR QUIEN RECIBE EL MATERIAL O EL SERVICIO. Orden de Compra codigo: 2733-169-AG26 dirigida a YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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