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SC N°06-067_DAF_SERVICIOS GENERALES_MATERIALES TRABAJOS PINTURA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-488-COT26
- Total
- $1.177.273
- Neto
- $989.305
- Impuestos
- $187.968
Adquisición de materiales para trabajos de pintura en dependencias municipales. Coordinar entrega con Unidad Técnica, Jorge Vilches, teléfono 224327894, correo jorge.vilches@penaflor.cl Despachar en Bodega Municipal con Gema Varas, teléfono 224327871 y correo electrónico gema.varas@penaflor.cl. Enviar factura a encargada de Pago a Proveedores, Sabina Parra, teléfono 224327881 y correo sabina.parra@penaflor.cl pagoproveedores@penaflor.cl Orden de Compra codigo: 2731-419-AG26 dirigida a COMERCIAL MUSAN SPA
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