2731-419-AG26Enviada a proveedor

SC N°06-067_DAF_SERVICIOS GENERALES_MATERIALES TRABAJOS PINTURA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-488-COT26

Total
$1.177.273
Neto
$989.305
Impuestos
$187.968
Descripción

Adquisición de materiales para trabajos de pintura en dependencias municipales. Coordinar entrega con Unidad Técnica, Jorge Vilches, teléfono 224327894, correo jorge.vilches@penaflor.cl Despachar en Bodega Municipal con Gema Varas, teléfono 224327871 y correo electrónico gema.varas@penaflor.cl. Enviar factura a encargada de Pago a Proveedores, Sabina Parra, teléfono 224327881 y correo sabina.parra@penaflor.cl pagoproveedores@penaflor.cl Orden de Compra codigo: 2731-419-AG26 dirigida a COMERCIAL MUSAN SPA

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Proveedor
COMERCIAL MUSAN SPA77.640.582-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026, 12:00 a. m.