2731-367-AG26Aceptada
SC N°11-029_DAO_CLORO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-442-COT26
- Total
- $185.640
- Neto
- $156.000
- Impuestos
- $29.640
Adquisición de cloro para desinfección de camiones aljibe, PPU SZT39, KSSN60. Coordinar entrega con Unidad Técnica, Paula Prieto, teléfono 224327831, correo paula.prieto@penaflor.cl Despachar en Bodega Municipal con Gema Varas, teléfono 224327871 y correo electrónico gema.varas@penaflor.cl. Enviar factura a encargada de Pago a Proveedores, Sabina Parra, teléfono 224327881 y correo sabina.parra@penaflor.cl pagoproveedores@penaflor.cl Orden de Compra codigo: 2731-367-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
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