2731-367-AG26Aceptada

SC N°11-029_DAO_CLORO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-442-COT26

Total
$185.640
Neto
$156.000
Impuestos
$29.640
Descripción

Adquisición de cloro para desinfección de camiones aljibe, PPU SZT39, KSSN60. Coordinar entrega con Unidad Técnica, Paula Prieto, teléfono 224327831, correo paula.prieto@penaflor.cl Despachar en Bodega Municipal con Gema Varas, teléfono 224327871 y correo electrónico gema.varas@penaflor.cl. Enviar factura a encargada de Pago a Proveedores, Sabina Parra, teléfono 224327881 y correo sabina.parra@penaflor.cl pagoproveedores@penaflor.cl Orden de Compra codigo: 2731-367-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    12-05-2026