2711-4131-SE18Enviada a proveedor
ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-12-LR17 AGOSTO 2018
- Total
- $1.540.012
- Neto
- $1.294.128
- Impuestos
- $245.884
CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, SERV. TRASLADO PROFESIONALES, MATERIALES, EQUIPOS DEM-SEP, DESDE 2711-12-LR17, ORDEN INTERNA N°223, CERT. PRESUPUESTARIO N°642, DECRETO AP. CONTRATO N°6299 PLACA JSWJ 70 MES AGOSTO-2018
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