2711-3575-SE19Enviada a proveedor
ORDEN DE COMPRA 2711-12-LR17 JULIO 2019
- Total
- $540.000
- Neto
- $540.000
- Impuestos
- $0
CONVENIO SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DESDE 2711-12-LR17, RUTA ESCUELA CARACHILLA, ORDEN INTERNA N°223, CERT. PRESUPUESTARIO N°642/2018, DECRETO DE, ADJUDICACIÓN 4575, AP. CONTRATO N°5211, MES JULIO 2019.- FURGON PLACA YL-7161.
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